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如何入账?

如何入账?

  我公司上月底收到原材料增值税发票一张,没的来得及认证,但材料已于上月入库并已入账,发票联已订入上月凭证,请问,这个月我应交税金记账凭证后应订什么原始凭证,是原始凭证分割单吗?还是可以用发票的抵扣联?

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但是我上月入账时原材料的入账金额是不含税金额,如果贷记原材料,那我原材料不是减少了吗?

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我上月的凭证中就借记原材料,金额是不含税金额,贷记应付账款,和借方是同等金额,记账凭证金额和发票上的金额相差了一个应交税金进项的金额

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然后我想在本月再记一笔借应交税金(进项)金额是上月发票和凭证的差额,贷应付账款的分录这样可以吗

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那我凭证后面只要附一个情况说明就行了是吗?

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