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作废的发票进项税额转出应在哪一栏反映?

我有几张当月已经认证通过,但是作为新技术开发费用不得抵扣的专用发票,为什么要作为进项税额转出处理呢,如果填入进项税-额转出的话,那累计发生额就与实际会计帐簿上发生的数据不符拉,为什么不填入表二第2栏呢,明明有本期认证相符且本期申报抵扣栏啊,我可以根据实际需要抵扣的数字填入就好.不明白啊?

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