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小 发表于 2007-5-25 09:50 显示全部帖子
引用:引用第0楼洋洋于2007-05-25 09:09发表的“如何入账?”:
我公司上月底收到原材料增值税发票一张,没的来得及认证,但材料已于上月入库并已入账,发票联已订入上月凭证,请问,这个月我应交税金记账凭证后应订什么原始凭证,是原始凭证分割单吗?还是可以用发票的抵扣联? 您好!
上月入帐没有抵扣,本月认证抵扣时做借记:应交税金-应交增值税(进项税额)贷记:原材料即可,后面附注情况说明(自己用公文纸写下)就可以了,不用分割单,也不用抵扣联.
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