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引用第0楼洋洋于2007-05-25 09:09发表的“如何入账?”: 我公司上月底收到原材料增值税发票一张,没的来得及认证,但材料已于上月入库并已入账,发票联已订入上月凭证,请问,这个月我应交税金记账凭证后应订什么原始凭证,是原始凭证分割单吗?还是可以用发票的抵扣联?
引用第2楼洋洋于2007-05-25 16:06发表的“”: 但是我上月入账时原材料的入账金额是不含税金额,如果贷记原材料,那我原材料不是减少了吗?
引用第4楼洋洋于2007-05-25 16:43发表的“”: 我上月的凭证中就借记原材料,金额是不含税金额,贷记应付账款,和借方是同等金额,记账凭证金额和发票上的金额相差了一个应交税金进项的金额